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卫光生物: 内部控制审计报告
2023-04-25 23:17:14    来源:证券之星

深圳市卫光生物制品股份有限公司


(资料图片)

      内控审计报告

     大信审字[2023]第 5-00067 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

         大信会计师事务所           WUYIGE Certified Public Accountants.LLP      电话 Telephone:+86(10)82330558

         北京市海淀区知春路 1 号      Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower   传真 Fax:      +86(10)82327668

         学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.              网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

         邮编 100083          Beijing,China,100083

                                                                大信审字[2023]第 5-00067 号

深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深

圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控

制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

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       大信会计师事务所           WUYIGE Certified Public Accountants.LLP      电话 Telephone:+86(10)82330558

       北京市海淀区知春路 1 号      Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower   传真 Fax:      +86(10)82327668

       学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.              网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

       邮编 100083          Beijing,China,100083

  我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有

效的财务报告内部控制。

    大信会计师事务所(特殊普通合伙)                                 中国注册会计师:

         中国      北京                                  中国注册会计师:

                                                                       二〇二三年四月二十四日

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